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內部審計報告模板

發布時間: 2021-03-10 17:20:02

㈠ 誰能提供內部審計報告格式

內部審計報告的格式和步驟:
1.整理分析工作底稿
審計工作底稿是分散的,不系統的,審計人員要在審閱底稿的基礎上,去粗取精,選擇符合審計目的的,有價值的證據資料作為撰寫審計報告的基礎。
2.擬定審計報告提綱
對審計工作底稿分析整理歸類的基礎上,按審計報告結構和主要內容,逐項列出編寫提綱。
3.撰寫審計報告初稿
審計報告可以由一個人執筆,也可以多人分工撰寫,如果是分工撰寫,最後必須由一個人統稿。
4.徵求被審計單位意見
為確保審計的客觀性和公正性,審計報告完稿後,要徵求被審計單位的意見,如果所提出的意見有道理,就要虛心採納,不符合政策要求的意見,則要堅持原則,耐心解釋並予以拒絕。
5.審查並簽發審計報告
審計組負責人對審計報告負全責,對審計報告認真審查,確認無誤後,簽署審計意見,報送有關方面。

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